12月29日,保利集團在京召開內控體係建(jiàn)設暨內部審計工作會,深入(rù)學習貫徹習近平總書記對防範化解重大風(fēng)險和審(shěn)計工作的重要指示(shì)批示精神,認真落實國家(jiā)審計署、國務院國資(zī)委各項(xiàng)工作要求,總結(jié)2021年內控體係建設(shè)和(hé)審(shěn)計工作,部署2022年重點任務。國家(jiā)審計署企業審計八局(jú)局長方超,集團黨委(wěi)書記、董事長劉化龍參加會議並講話。會議由(yóu)集團黨委副書記、總經理張振高主持。
方超對保利集團內部審計和風險防控工作予以充分肯定,並提出三點要求:一是認真貫徹落實習近平(píng)總書(shū)記重要講話和指示批示精(jīng)神,緊扣(kòu)“十四五(wǔ)”目標任務,統籌謀劃審計(jì)監督工作;二是建立健全審計查出問題整改長效機製,把準審計整(zhěng)改責任定位,加大跟蹤督促(cù)力度,推動審計(jì)整(zhěng)改工作製度化、規範化;三是高度重視國有企業內部審計監督工作,加強組織(zhī)領(lǐng)導,把習近(jìn)平總書記對審計工作(zuò)的重要講話和指示精神落實(shí)到(dào)企業經營管(guǎn)理和內部審計工作中。
集團黨委常委、副總經理朱銘新作(zuò)題為《強化體係建設,加強審計監督(dū),推動集團風險防控(kòng)工作開創新局麵》的報告,係統(tǒng)回顧了2021年(nián)集團公司風險(xiǎn)防控、內部控製以及內(nèi)部審計工作取(qǔ)得(dé)的成績,並對2022年重(chóng)點(diǎn)工作進行部署。
集團紀委書(shū)記孫麗霞從強化事前預防、事中控製、事後處理三個方麵介紹了“大監督”體製(zhì)機(jī)製建設和違規追責工作情況,對下一步(bù)工作提出了提高認識、發揮主體作用、做好(hǎo)風險防範工作三點要求(qiú)。
劉化龍從提高政治站位、落實(shí)上級決策部署和公司長遠發展三個(gè)角度揭示了加強內(nèi)控體係建設和內部審計工(gōng)作的重(chóng)要意義;從全局角(jiǎo)度(dù),分(fèn)析了當下和(hé)今後一段時期風險防控工作麵臨的“新形勢、新變化和新要求”,並圍繞“思(sī)想重視、健全體係、點麵結合、落實責任、突出(chū)重點、整改提升”六(liù)個方麵,對集(jí)團公司內控體係建設和內部審(shěn)計工作提出具體要求。
張振高強調,要及時傳達本次會議精神,增強做(zuò)好內控體係建設和內部審計工作(zuò)的責任感和緊迫感;要(yào)按(àn)照會(huì)議工作部署,找出差距和短板,進一步安排好明年工作任務;要強化責任(rèn)擔當,企業負責人(rén)靠(kào)前指揮(huī),帶頭抓好重(chóng)點(diǎn)工作和難點任務推進,加大風險事(shì)項處置力度(dù)。
會上,保利國際、保利發展和保利置業(yè)從完善內控體係、強化審計監督(dū)、促進管理提升等角度作(zuò)經驗分享。
審計署企業審計(jì)八局,集團(tuán)公司領導班子(zǐ)、總部各部門負責人以上人員,子公司領導(dǎo)班子,風險、審(shěn)計、紀(jì)檢部門負責(zé)人及(jí)相關人員等400餘人在現場及(jí)視頻端參加會議(yì)。
